预付房租1年租金第一笔分录我是这么做:借:预付账款 贷:银行存款 ,那么收到增值税专用发票时,我应该怎么做分录
晨晨、鹏鹏妈妈
于2019-06-14 14:47 发布 1245次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-14 14:47
你没有按月摊销
收到发票把之前的摊销了借费用,进项贷预付
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你没有按月摊销
收到发票把之前的摊销了借费用,进项贷预付
2019-06-14 14:47:52
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您好
借:管理费用-租金 按月摊销
借:应交税费-应交增值税-进项税额 发票税额
贷:预付账款
后面月份按月写分录 一共摊销6个月
借:管理费用
贷:预付账款
2020-06-10 13:18:29
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一、付款时计入预付账款,收到发票计入长期待摊费用,按月摊销租赁费用
2020-04-06 09:14:52
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你好
2借;长期待摊费用 贷;预付账款
3借;管理/制造费用 贷;长期待摊费用
2018-12-10 10:08:12
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您好,您上面的分录是正确的,您后面收到发票时,把借管理费用贷预付账款这些分录红冲,然后再按照发票金额入账
2020-07-07 11:36:47
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