- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!这个差额不需要单独做分录。分录只跟发票上面来走
2019-06-14 15:37:06
你好,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-06-11 11:59:23
同学,你好
认证后
借应交税费-应交增值税(进项税额)
贷应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
有留抵税额可以不处理,等到销项税大于留抵税额时再结转
2021-08-16 12:32:25
你需要先做出本月的进项税额分录,并在下个月根据实际情况进行调整。
2023-03-14 18:53:16
借;库存商品 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应付账款
2016-12-27 09:48:45
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