- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-06-14 16:08
你好,如果要直接计入管理费用,那么 借管理费用-办公费 借进项税额(如果有) 贷银行存款等
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2019-06-14 16:08:54
那你们要给门店开发票的,都是独立核算的,没有发票没法摊销
2020-06-05 09:15:21
3-6月份的做管理费用
7-12月份的做预付,借预付贷银存,按月分摊借管理费用贷预付
2020-07-07 23:38:05
您好
收到津贴的时候冲减计提跟发放的工资就好了
2020-07-09 14:18:30
你好,要先计提,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,
2019-07-08 11:06:55
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2019-06-14 16:14