老师:您好!当月发生的一笔进项,当月转出。如何做会计分录?借:应付职工薪酬4755.75 借:应交税费—应交增值税(进项)618.25 贷:银行存款5374这笔618.25当月转出,如何做会计分录?
张丽萍
于2019-06-16 18:47 发布 723次浏览
- 送心意
姜老师
职称: 高级会计师
2019-06-16 18:48
应付职工应酬怎么会有进项税额呢?
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你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
借:应付职工薪酬 借:应交税费 贷:贷:库存现金
贷:库存现金
2015-12-07 14:11:43
这笔分录是错误的
2015-10-28 19:59:40
您好
个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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张丽萍 追问
2019-06-16 18:59
姜老师 解答
2019-06-16 19:25