送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-16 21:15

如果开了发票,是直接计入相关的费用。

怕孤单的花卷 追问

2019-06-16 21:17

但是项目还没竣工验收,请问这个预交税费怎么做账呢?例如增值税,增值税附加,土地增值税

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 21:20

借:应交税费-预交各税
贷:银行存款

怕孤单的花卷 追问

2019-06-16 21:23

比如3月开的发票,4月才缴纳税费呐,这个怎么处理??

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 21:28

借:银行存款等
贷:营业收入或预收 账款
应交税费
借:应交税费
贷:银行存款

怕孤单的花卷 追问

2019-06-16 21:33

不好意思啊!我再问一下,是不是3月做的分录就是借:现金  贷:预收   然后4月再做借:应交税费  贷:银行存款

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 21:37

是的。同学。就是这个意思。

怕孤单的花卷 追问

2019-06-16 21:40

好的!明白了!谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-06-16 21:59

不客气,祝你工作愉快

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您好,您差额是什么意思,是什么和什么的差额,是发票金额和实际原来预收的金额吗,您要的分录就是收到预收账款是吗,到账,根据实际到账的金额做借银行存款贷预收账款
2019-03-02 16:24:19
如果开了发票,是直接计入相关的费用。
2019-06-16 21:15:14
你好 借预收  贷收入 应交税费 
2021-09-30 10:48:01
你好,有委托付款证明吗?
2021-07-07 10:57:32
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2019-06-27 17:21:46
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