老师,我们给供货商先打款了,他给我们开的票比我们打款的数多几块钱,这是我们抹的零,这种情况正常吗,账务怎么处理
颖
于2019-06-17 08:29 发布 1227次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-06-17 08:30
你不需要支付的应付账款,要结转到营业外收入
相关问题讨论

你不需要支付的应付账款,要结转到营业外收入
2019-06-17 08:30:09

你好,借库存商品贷,银行存款做这个,根据这个来结转成本,不允许抵扣所得税。
2021-09-09 11:43:03

您好,同学。
反向保理,那么供应商是作为收款方。
需要考虑保理业务中是否存在追索权的问题、同时要考虑这个保理费用的性价比、以及这个保理费用票据的开具相关问题。
2023-09-06 16:56:36

可计入管理费用-福利费
2022-01-18 14:51:54

与供货商要核对,特别是对账,拿出你们的账,拿出他们的账,进行一笔一笔的核对。对不一致的再查找原因
2017-06-30 21:41:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
颖 追问
2019-06-17 11:02
辜老师 解答
2019-06-17 12:15
颖 追问
2019-06-17 12:29
辜老师 解答
2019-06-17 12:32
颖 追问
2019-06-17 12:55
辜老师 解答
2019-06-17 13:56