老师,我们给供货商先打款了,他给我们开的票比我们打款的数多几块钱,这是我们抹的零,这种情况正常吗,账务怎么处理
颖
于2019-06-17 08:29 发布 1182次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-06-17 08:30
你不需要支付的应付账款,要结转到营业外收入
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你不需要支付的应付账款,要结转到营业外收入
2019-06-17 08:30:09
你好,借库存商品贷,银行存款做这个,根据这个来结转成本,不允许抵扣所得税。
2021-09-09 11:43:03
您好,同学。
反向保理,那么供应商是作为收款方。
需要考虑保理业务中是否存在追索权的问题、同时要考虑这个保理费用的性价比、以及这个保理费用票据的开具相关问题。
2023-09-06 16:56:36
你好 你把发票退给对方让对方重新开票给你们; 你们实际业务是什么 收到货物了吗
2020-04-07 11:58:33
你好
借:预付账款 600
贷:银行存款 600
2021-05-06 09:48:57
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