老师,供货商错把其他客户的票开给我们公司了……账目上我们要怎么处理?

look
于2020-04-07 11:57 发布 902次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-07 11:58
你好 你把发票退给对方让对方重新开票给你们; 你们实际业务是什么 收到货物了吗
相关问题讨论
你好 你把发票退给对方让对方重新开票给你们; 你们实际业务是什么 收到货物了吗
2020-04-07 11:58:33
借:其他应付款贷:库存商品
2017-05-04 12:12:10
记到营业外收入。
2017-03-11 14:16:17
可计入管理费用-福利费
2022-01-18 14:51:54
与供货商要核对,特别是对账,拿出你们的账,拿出他们的账,进行一笔一笔的核对。对不一致的再查找原因
2017-06-30 21:41:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



look 追问
2020-04-07 12:07
meizi老师 解答
2020-04-07 12:16
look 追问
2020-04-07 12:17
meizi老师 解答
2020-04-07 12:19