老师,请问上期报表应缴税款15158.16实缴税款16108.28形成多缴税款950.12,上期征期后在税局更改报表,本期报表中新形成应纳税额为9669.73期初未缴税额自动出来的是15158.16本期缴纳上期应纳税额应该如何填写?如果按实缴16108.28填写,期末未缴税额为8719.61,而本期应补退税额9669.73,这样填写对吗?应该怎么填老师?
会计小白_ph552171
于2019-06-17 09:03 发布 556次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你多交的填在预缴那里就可以了
2019-06-17 09:23:34
你好,你的25行应该是等于30行的。
2019-06-17 08:47:47
你好,事实上是不是应该补退9669.73呢。
2019-06-17 08:45:41
是的,根据你上期实际缴纳的金额填写上期缴纳数据
2019-06-14 08:35:05
您好,您税务局更正以后重新做初始化以后还是这样吗,应该系统会根据更改以后的更新过来的,您现在应该按照实际需要交纳的税额申报的,你可以自己调整期初未缴纳税额的,应该是根据更正以后的数据的
,更正以后的数据应该是16108.28对吧
2019-06-14 12:39:44
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