送心意

朴老师

职称会计师

2019-06-17 09:33

那你是的函数公式那里有问题,你申报按照实际应发工资来申报

上传图片  
相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 需要与第12个月的工资合并 计算 可以一起或者分别发放,都是可以的
2017-01-05 15:50:49
同学你好!这个的话     补做分录 借:管理费用      贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬     贷:银行存款 然后    补发的1000元   并入下个月个税申报   就可以了
2021-08-29 08:07:23
您好,在5月初1-15号内申报。会计分录请参考。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-04-24 20:48:53
你好,借:管理费用177722.6 贷:应付职工薪酬-工资 应交税费-个税947.4
2019-07-30 12:00:12
那你是的函数公式那里有问题,你申报按照实际应发工资来申报
2019-06-17 09:33:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...