老师:今天发现我的前任会计报在国税和地税的利润表中的业务招待费这个数额不一样,确切的说应该是地税的报错了,业务招待费少报了15000,我本来是想要在12月份调整过来的,但是后来又忘了调整,已经报出去了,请问老师,这会有问题吗?
罂粟花
于2016-01-18 22:04 发布 1080次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-01-19 14:19
我也不知道是前面的会计故意报少的还是搞错了,我本来是准备12月份调整后再报的,结果忘了调整直接报了,会有问题吗?
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你好,如果是因为业务招待发生的餐费,那餐费是可以计入业务招待费核算的
2020-04-14 22:23:58

你利润表上是有的,你在汇算清缴的时候挂在管理费用下面啊。
2017-04-28 15:45:54

你好,可以在利润表中体现的
2018-09-30 10:17:29

为什么会少报业务招待费,所得税申报表要与自己的财务报表一致
超标了做纳税调整增加就是了
2016-01-19 09:39:13

你好,这个是税局对报送报表格式的设置
2018-01-03 14:43:15
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罂粟花 追问
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