例如:5月应交个税是1000元,6月申报缴纳是600元(由于是专项扣除的原因导致差异400元,即多计提),请问差异部分如何做账呢?
小草
于2019-06-17 15:54 发布 1273次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你做账时多计提 了吗 那就把多计提 的红冲了
2019-06-17 15:55:07
你好,是的,是这样的处理,3月缴交2月份
2019-04-08 09:40:56
您好,是的,是这样的
2019-12-05 22:22:44
需要权责发生制做账,计提
2020-07-07 10:58:19
按实际发的,发工资次月申报,
2019-12-28 09:49:36
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