例如:5月应交个税是1000元,6月申报缴纳是600元(由于是专项扣除的原因导致差异400元,即多计提),请问差异部分如何做账呢?
小草
于2019-06-17 15:54 发布 1278次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你做账时多计提 了吗 那就把多计提 的红冲了
2019-06-17 15:55:07
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你好,是的,是这样的处理,3月缴交2月份
2019-04-08 09:40:56
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您好,是的,是这样的
2019-12-05 22:22:44
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按实际发的,发工资次月申报,
2019-12-28 09:49:36
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你好,计提了次月就需要申报的,与你什么时候发放没有关系的
2018-01-09 17:15:02
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