- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,这个是借支款项,而不是费用报销,所以分录是
借;其他应收款,贷;库存现金
2019-06-17 16:02:46

借:管理费用 600,其他应收款 300.贷:现金 900
2017-08-25 21:02:57

你好,贷方怎么不是通过其他应付款核算,而是通过了其他应收款?
2019-08-13 13:22:59

你好 这个钱之后也不扣员工的了吗
2018-12-06 14:47:26

同学,你好
借:管理费用
其他应收款
贷:库存商品
2023-10-11 11:46:45
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