送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-13 13:22

你好,贷方怎么不是通过其他应付款核算,而是通过了其他应收款?

酒窝 追问

2019-08-13 13:27

嗯,通过其他应付款,后期要怎么冲回呢

邹老师 解答

2019-08-13 13:38

你好,把这个款项偿还给法人代表,就可以冲回了

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个是借支款项,而不是费用报销,所以分录是 借;其他应收款,贷;库存现金
2019-06-17 16:02:46
借:管理费用 600,其他应收款 300.贷:现金 900
2017-08-25 21:02:57
你好。您好,这个备用金是转到哪里了?
2022-04-08 09:14:15
交社保会计分录,正确
2020-04-15 16:25:13
你好,贷方怎么不是通过其他应付款核算,而是通过了其他应收款?
2019-08-13 13:22:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...