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坦率的大地
于2019-06-17 16:59 发布 1187次浏览
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-06-17 17:11
生产型出口企业,附表2填写本月认证本月抵扣
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老师,5月份出口报关确认收入,是不是先在6月15日前先申报增值税报表,在主表免抵退出口销售额和附表二免抵退办法不得抵扣进项税填写数据.
答: 生产型出口企业,附表2填写本月认证本月抵扣
农产品增值税进项抵扣税额填错了,但是确认申报了,而增值税还没申报,怎么把农产品的进项抵扣税额报表退回来?
答: 你好,同学。 那你直接进去农产品申报表去更改就可以了的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税进项税额抵扣都是勾选认证申报纳税,抵扣联还须装订做增值税进项税额抵扣台账吗?不做会有什么风险?
答: 最好吧台账装订进去,这样方便核对
增值税一般纳税人申报增值税,表二中的待抵扣进项税额填不填,因为本月我们公司认证的进项税额抵扣不完,
讨论
本月有进项税未认证抵扣,报增值税是不是0申报,无销项
当月没有认证抵扣的发票,是不是计入待抵扣进项税额,月末确认当月需要抵扣的金额,再转入进项税额 借:应缴税额-应交增值税进项税额 贷:应交税额-待抵扣进项税额
老师我四月份收到的进项票,这个月已在增值税综合平台认证抵扣了,请问我增值税副表二在申报抵扣的进项税额,下面的本期认证相符且本期申报抵扣填还是在前期认证相符且本期申报抵扣填列抵扣的进项税额呢
因为确认收入被税务稽查补缴增值税如何纳税申报?此项收入如何再开发票给对方进项抵扣?
三宝老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师
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