各位老师,有一个问题请教大家一下,我们单位的对方给我开的进项税发票,但是他们是27号29号给作废了,我们单位是30号扫描认证的,但是我们这个月的还未申报抵扣,老师,对方用不用开红字发票?
简简单单
于2019-06-17 19:35 发布 638次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-06-17 19:37
您公司在次月的时候要做进项税额转出的,次月要由您公司申请开具红字发票信息表给对方公司,然后对方根据您公司申请开具的红字发票信息表开具红字发票给您公司的。而且要再开具正确的蓝字发票给您公司。
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红字进项发票的税收申报,一般是进行填写和申报,包括填写增值税专用发票。另外,在填写个人所得税红字发票申报时,需要向税务机关申报本年度可抵扣的增值税进项税额,以及本年度采购物品、劳务和服务的实际支出情况。
2023-02-26 18:25:14
您好
是的 红字发票不需要勾选 填附表二20栏 红字专用发票信息表注明的进项税额
2020-01-17 10:11:29
你好,填写正数
2018-11-09 11:03:46
您公司在次月的时候要做进项税额转出的,次月要由您公司申请开具红字发票信息表给对方公司,然后对方根据您公司申请开具的红字发票信息表开具红字发票给您公司的。而且要再开具正确的蓝字发票给您公司。
2019-06-17 19:37:50
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
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2019-06-17 19:39
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2019-06-17 19:41