老师,为什么我管理费用上月暂估90万这月实际得票是84万!我是把上月的暂估红字冲销在做实际金额分录!可最后利润表显示管理费用为负数
邵礼华
于2019-06-18 11:46 发布 820次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-18 12:03
这个月没有其他的管理费用了
可以是负数但是你得看你税务局申报的时候让你填写负数不
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你好,软件做账这种要做借方负数
2020-05-20 00:43:47
这个月没有其他的管理费用了
可以是负数但是你得看你税务局申报的时候让你填写负数不
2019-06-18 12:03:20
你好,同学。
借,年初未分配利润 96
贷,固定资产 96
借,固定资产 18
贷,年初未分配利润 6
管理费用 12
你这里不对吧,问的是2018年的年初未分配利润,那这里是96-6=90,不应该减掉2018年抵消的12
2020-09-03 15:21:14
还是只能填负数的哈
2023-10-19 10:16:20
您好,就是我们工资表的税前工资,扣个人负担五险一金和个税前的金额
2023-07-04 18:30:12
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邵礼华 追问
2019-06-18 12:29
郭老师 解答
2019-06-18 12:29