送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-20 00:43

你好,软件做账这种要做借方负数

侯时小 追问

2020-05-20 00:46

这样吗老师,是因为公式问题吗

小云老师 解答

2020-05-20 02:09

管理费用用红字就行了,应付职工薪酬不用

侯时小 追问

2020-05-20 03:14

管理费用借方红字,应付贷方不是红字,这样不是借贷不平吗

小云老师 解答

2020-05-20 04:25

你借应付职工薪酬就行了

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相关问题讨论
你好,软件做账这种要做借方负数
2020-05-20 00:43:47
这个月没有其他的管理费用了 可以是负数但是你得看你税务局申报的时候让你填写负数不
2019-06-18 12:03:20
你好,同学。 借,年初未分配利润 96 贷,固定资产 96 借,固定资产 18 贷,年初未分配利润 6 管理费用 12 你这里不对吧,问的是2018年的年初未分配利润,那这里是96-6=90,不应该减掉2018年抵消的12
2020-09-03 15:21:14
还是只能填负数的哈
2023-10-19 10:16:20
您好,就是我们工资表的税前工资,扣个人负担五险一金和个税前的金额
2023-07-04 18:30:12
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