2018.9有一笔分录是 借:应收,贷:主营业务收入 和税金。同时结转成本,计提应付,现在时发现这一笔收入和成本是多做的。应收是挂错科目。之前还有一笔是挂的预收,应冲抵,我想要知道这一笔粉绿,现在做以前年度损益调整。应该怎么做分录呢?
默然以言
于2019-06-18 12:01 发布 1442次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你汇算清缴按照两次的吗
2019-11-13 17:47:03
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你好 只是应收账款和预收账款挂错了直接调整科目即可 借预收账款 贷应收账款 摘要写清楚调整凭证
2019-06-18 12:03:16
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你好,如果是以前年度成本少结转 了,是这样做调整分录
2019-03-29 15:50:31
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你好,是调整之前年度 的收入吗?
2018-12-28 15:51:12
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不用,以前是否开具发票呢,是否进行挂应收账款,开具发票直接冲减对应的应收账款
2017-10-06 10:29:18
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