老师,我司23年汇算时资产未超过5K万,还是符合小微 问
同学,你好 是的,可以享受 答
公司分期买了辆,还贷用的是现金,怎么入账,需要拿什 问
您好,借固定资产%2B进项税额 贷银行存款%2B长期应付款(分期1年以上) 答
普通合伙企业盈利缴税后依据本年度的利润总额扣 问
依据资产负债表上的期末未分配利润来分红 答
老师好,民非企业,结转的应交增值税是计入其他收入 问
是的,就是那样做就行 答
老师,你好,专票丢了,复印件盖发票专用章可以吗?还是 问
2020年第1号第四条,纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 答

跨年了,开的红字发票,还是按正常分录做主营业务收入红字,还是以前年度损益调整啊?
答: 你好,开的红字发票,是冲减开具当月的主营业务收入,所以是正常分录做主营业务收入红字
借;应收账款39406,贷;以前年度损益调整——主营业务收入39406没有以前年度损益调整这个科目怎么办?
答: 你好,用利润分配代替的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年公司有一笔业务金额大所以分给了子公司做 金额是50多万 当初子公司的分录是 借:应收账款 代:主营业务收入 借:银行存款 代:应收账款,后来把这个钱给了母公司 分录 借:预收账款 代:银行存款 ,今天收到了50多万的发票,该怎么处理呀,怎么把这个预收账款销掉呀,用不用以前年度损益调整这个科目呀,用的话怎么做分录呀,备注:子公司已从母公司独立出来,另外审计报告已经出来了
答: 您好,把这个钱给了母公司 分录不应该是, 借:预收账款 代:银行存款,应该是借:其他应收款,贷:银行存款。收到50万元发票,是总公司开的吗?您去年的主营业务收入,结转了成本了吗?


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2020-02-06 10:40
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2020-02-06 10:42
立红老师 解答
2020-02-06 10:44
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2020-02-06 10:46
立红老师 解答
2020-02-06 10:54