老师,我们3月份找保险公司办理了一项保险业务,我做账:借:管理费用-保险费4716,进项税284(3月当月认证抵扣了)贷:预付账款,发票到了我冲的预付款。现在6月这边保险又退保了,发票又红冲了,钱又退给我们了,我这该怎么做账呢?
吴玲
于2019-06-19 14:26 发布 1252次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
借:管理费用-保险费 -4716
应交税费——应交增值税——进项税 -284
贷:银行存款 -4716-284=-5000
2019-06-19 14:22:55
您好
借:管理费用-保险费 -4716
应交税费——应交增值税——进项税 -284
贷:银行存款 -4716-284=-5000
2019-06-19 14:42:38
您好,贷方其他应付款
2022-10-19 14:56:13
您好!你这个分录看起来真的有点乱。我说你的那个借方有点问题是因为你借贷都是预付账款-饮用水。
正确的是:之后就做一年的摊销
借:管理费用——保险费 借:管理费用——饮用水
贷:预付账款——保险费 贷预付账款——饮用水 这样就可以了。
2016-08-18 16:27:42
同学你好
借,以前年度损益调
贷,预付账款
借,利润分配一未分配利润
贷,以前年度损益调整;
2020-11-12 14:16:18
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