麻烦问一下,单位基建账如何并入大账,会计分录怎么做,固定资产已经计入单位大帐,期末货币资金为0,剩余基建支出、基建拨款、应付款和其他收入
清脆的缘分
于2019-06-19 19:49 发布 2133次浏览
- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
2019-06-20 08:36
一、月末并账时,基建账套、食堂账套是要做会计分录的;二、月末学校大账做了并账会计分录,次月初学校大账需要做反分录把并入的基建账、食堂账恢复回去,如果这样做就没有必要并账了。举例子是个简单的事,但具体得看你的账套核算中都用了什么
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一、月末并账时,基建账套、食堂账套是要做会计分录的;二、月末学校大账做了并账会计分录,次月初学校大账需要做反分录把并入的基建账、食堂账恢复回去,如果这样做就没有必要并账了。举例子是个简单的事,但具体得看你的账套核算中都用了什么
2019-06-20 08:36:26
你好 资产负债表是根据科目余额出来的 你为什么要写分录?
2019-07-05 14:57:20
你好,这个是注销独立核算的分公司吗?
2019-01-14 21:48:20
你好,分12期,跨度有几年?
2020-03-28 09:53:57
你好
固定资产报废的分录是
借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产
借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理
应收账款收不回来
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借:坏账准备,贷:应收账款
应付账款不需要支付
借:应付账款,贷:营业外收入
2021-05-20 21:04:15
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