送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-03-28 09:53

你好,分12期,跨度有几年?

加送500g 追问

2020-03-28 09:54

1年

冉老师 解答

2020-03-28 09:57

你好,分录如下
先付款的30%
借:预付账款
贷:银行存款
收到固定资产时
借:固定资产
贷:预付账款
贷:应付账款

加送500g 追问

2020-03-28 10:04

之后各期支付分录为:
借:应付账款
贷:银行存款
收到发票后怎么做账呢

冉老师 解答

2020-03-28 10:07

收到发票
借:应交税费-应交增值税
贷:预付账款

加送500g 追问

2020-03-28 10:10

付清款项后收到整个设备款的发票哦,就是设备总价款的发票,

冉老师 解答

2020-03-28 10:15

你好,是的,因为进项税等发票来确认,所以付完款后,进项税的进入预付款项,来发票后冲预付,认证抵扣

加送500g 追问

2020-03-28 10:24

好的,谢谢

冉老师 解答

2020-03-28 10:24

不客气,祝您工作顺利,生活愉快

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你好 1 如果固定资产还没到公司,列入预付账款 2 如果固定资产已到公司,并达到可使用状态,直接借记固定资产
2019-01-23 08:20:28
你好,分12期,跨度有几年?
2020-03-28 09:53:57
你好,贷方是银行存款 应付账款
2018-06-22 17:26:46
借固定资产贷、应付账款。次月开始折旧。
2024-10-11 10:24:10
您好,您可以先暂估入账,按暂估金额计提折旧,以后来了发票再红冲暂估,按正确发票入账,但是不调整以前已经计提的折旧金额,可以再以后剩余年限内调整折旧
2019-03-12 12:57:13
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