- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,从4月份开始根据业务发生情况做相应分录就是了
2019-06-20 08:38:21

1月份借预付贷银存,二月份收到发票不用做,四月份开始做借管理费用贷预付按月摊销,五-9月份都要做这个分录,金额就是发票金额/6
2019-03-22 16:50:04

你好 不开发票的话 可以付款 但是不能税前扣除的你们
2019-04-04 10:37:07

你好,你们不开具发票的话可以私户打款
2019-04-18 11:22:56

你好,是的
2016-08-02 15:27:03
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