我们给对方开的是专票,结果对方让我们重新开普票, 问
你好,可以重新开的,应该是小规模不敢收专票的吧 答
老师,你好,我们公司的保安是采取上24休24的制度,比 问
你好,这个是用月工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数。 答
老师,我们的材料供应商,欠他们货款,但是他们公司注 问
需要供应商出具委托付款书,不然拒付 答
老师,纯出口外贸企业,海关收入与我的销售收入金额 问
需要 未按权责发生制这个表 最后一行 税收金额 答
你好,我想知道白条羊分割后成本 问
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有一笔业务,“借记应收帐款,贷记项目结算和应缴税费,年末贷方余额转入预收帐款,造成年末应收帐款和预收帐款贷方虚增。”这是审计结论怎么会这样呢
答: 您好,估计审计不懂建筑行业这个科目的取数规则
月末要把应交税费-应缴增值税 贷方余额 做到 借:应交税费-应缴增值税 -转出未交增值税 贷 :应缴税费-未交增值税
答: 你好 如果转出未交增值税贷方有余额的 这样结转到未交增值税 缴纳了之后冲
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
下面的话中,意思是到月末销项税和进项税余额都还在的吗,不用一起转到哪个账户的吗?:销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0
答: 进项与销项的明细在年末一次结转就可以了,每月有增值税要缴纳做结转就可以了。

