送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-21 09:08

你好
借;主营业务收入   , 应交税费-应交增值税(销项税额),  贷;应收账款等科目
借;库存商品   ,贷;主营业务成本

强健的水蜜桃 追问

2019-06-21 09:17

一般纳税人如果我跨月冲红 只开了这一张冲红发票 没有留底税额  怎么转税?

邹老师 解答

2019-06-21 09:23

你好,你是指如何做结转增值税分录?

强健的水蜜桃 追问

2019-06-21 09:29

是的 这个月只开了一张红字发票 上月无留抵

邹老师 解答

2019-06-21 09:35

你好,做这个结转分录
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷;应交税费-应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
借应收账款 负数 以前年度损益调整,贷销项税额 负数,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-06-09 16:57:16
分录是正确的,
2019-06-12 15:28:16
暂时没有,还是按照之前的
2018-11-27 15:08:50
你这个后面还开蓝字吗,这个
2020-02-25 10:05:04
你好 需要开发票来给你入账才行的
2019-07-15 09:19:22
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