老师 应付供应商货款27444元,由于供应商提供的货 质量不合格 我们被行政处罚2105元 我们直接从货款扣2105元 实际付25339元 这笔分录什么做
韦婉丽10333012
于2019-06-21 10:18 发布 1557次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-06-21 10:42
借:其他应收款2105
贷:银行存款2105
借:应付账款27444
贷:银行存款25339
其他应收款2105
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2019-06-21 10:42:51
同学,你好,为何要多给钱呢
借应付账款2500 贷银行存款2500
这样应付账款就会有借方余额500,是他们多收你们的钱
2021-05-28 14:43:47
您好,如果你和供应商以后还有业务往来,多开的发票可以挂往来,按发票金额入账,然后你少付的钱,记应付账款,然后你看哪块不清楚的,你还可以再追问
2020-06-06 17:02:38
这么大的金额不建议开,第一是在税法上来讲是虚开了,第二还需要有银行的往来款项证明这笔业务的真实性,不建议操作
2018-07-27 14:20:53
您好
发票按实际金的货物金额开具 然后付款的时候扣减折算的钱 对吗?
2019-11-29 13:31:21
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