送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-21 10:42

借:其他应收款2105
贷:银行存款2105
借:应付账款27444
贷:银行存款25339
其他应收款2105

韦婉丽10333012 追问

2019-06-21 15:51

老师那我们被处罚 不是营业外支出吗 我们从扣出来的2105元 用来支付罚款

陈诗晗老师 解答

2019-06-21 17:22

你这个罚款都不是你承担的,人家供应商给你承担了,不是你的营业外支出

韦婉丽10333012 追问

2019-06-21 17:29

哦 然后就是我们真正银行发生出去是25339 那2105 我们银行没有发生

韦婉丽10333012 追问

2019-06-21 17:37

1.借:其他应收款2105
      贷:银行存款2105
2.借:应付账款27444
    贷:银行存款25339
           其他应收款2105
第一笔分录我们银行没有发生2105 还用写吗

陈诗晗老师 解答

2019-06-21 18:13

没有发生的话,你是怎么支付的

韦婉丽10333012 追问

2019-06-21 18:53

货款是27444 直接从货款里面扣的  2105 银行付25339

陈诗晗老师 解答

2019-06-21 19:46

那你就不用做第一分录了

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借:其他应收款2105 贷:银行存款2105 借:应付账款27444 贷:银行存款25339 其他应收款2105
2019-06-21 10:42:51
同学,你好,为何要多给钱呢 借应付账款2500 贷银行存款2500 这样应付账款就会有借方余额500,是他们多收你们的钱
2021-05-28 14:43:47
您好,如果你和供应商以后还有业务往来,多开的发票可以挂往来,按发票金额入账,然后你少付的钱,记应付账款,然后你看哪块不清楚的,你还可以再追问
2020-06-06 17:02:38
这么大的金额不建议开,第一是在税法上来讲是虚开了,第二还需要有银行的往来款项证明这笔业务的真实性,不建议操作
2018-07-27 14:20:53
您好 发票按实际金的货物金额开具 然后付款的时候扣减折算的钱 对吗?
2019-11-29 13:31:21
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