老师,我公司给供应商贴现,供应商开票按实际货款开票给我们还是减掉贴现款开票的金额
沫沫
于2021-08-24 09:30 发布 1032次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-08-24 09:34
你好,这个看对方要求你们开贴现发票么,没有 最好是减掉之后再开吧,要不不好平掉账
相关问题讨论
你好,这个看对方要求你们开贴现发票么,没有 最好是减掉之后再开吧,要不不好平掉账
2021-08-24 09:34:12
您好,您这样的话,最好是付的税款的不直接走公账,或者是用现金做平
2020-03-14 10:56:05
您好,如果你和供应商以后还有业务往来,多开的发票可以挂往来,按发票金额入账,然后你少付的钱,记应付账款,然后你看哪块不清楚的,你还可以再追问
2020-06-06 17:02:38
这么大的金额不建议开,第一是在税法上来讲是虚开了,第二还需要有银行的往来款项证明这笔业务的真实性,不建议操作
2018-07-27 14:20:53
借:其他应收款2105
贷:银行存款2105
借:应付账款27444
贷:银行存款25339
其他应收款2105
2019-06-21 10:42:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
沫沫 追问
2021-08-24 09:37
maize老师 解答
2021-08-24 09:43