公司预付给供应商100万,100万的商品已经全部收到,发票只开了50万,剩余50多万的账面预付款应该怎么处理
楠~
于2019-06-21 16:41 发布 1703次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-21 16:45
你好,借;库存商品等科目,应交税费(进项税额),预付账款 50,贷;银行存款 100
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你好,借;库存商品等科目,应交税费(进项税额),预付账款 50,贷;银行存款 100
2019-06-21 16:45:07
你好,只能先挂账处理
2019-06-21 17:00:56
你好,可以的,可以这么做的。
2020-07-03 18:05:11
一、借:预付账款500000
贷:银行存款500000
二、借:原材料 600000
贷:预付账款600000
假定是普通发票
如果是专用发票,借方可以抵扣进项税
三、补付10万元货款平账
借: 预付账款100000
贷:银行存款100000
2019-10-16 22:25:11
你好,同学。
你外账这边是要做进转出调整,
你家成本正常的体现在账上,要不然平不了账,只是你在申报的时候这部分不扣除,做纳税调整
2020-04-28 09:45:31
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