老师,我们公司2013-2015年的收入都没交印花税,这次报税我把2015年度的一次补缴了,那2013年和2014年的应该怎么处理较好?
周小妖
于2016-01-20 16:15 发布 986次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-01-20 16:35
那我申报的时候直接申报在2015年的时候可以吗,选择税款所属期选2015年度行吗
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只能体现在15年的管理费用-印花税了,与13年,14年的账务基本上没有什么关系
2016-01-20 16:17:20

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

截图发上来看下。
2017-04-18 22:22:13

这个要把弥补表填入弥补金额即可
2017-05-02 10:03:49

借;以前年度损益调整 贷;应交税费-印花税,企业所得税
2017-06-12 15:22:19
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2016-01-20 16:17
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2016-01-20 16:38