送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-06-24 15:37

您好,贷方不需要放三级科目,如果实在要放 就放入减免税款

清爽的睫毛 追问

2019-06-24 16:08

那一般纳税人需要做一笔进项和销项的抵减分录吗?

小黎老师 解答

2019-06-24 16:11

您好,一般纳税人没有这个减免政策啊,一般纳税人月末  月末是销项进项差额从转出未交增值税 转入 未交增值税

清爽的睫毛 追问

2019-06-24 17:39

我的意思是一般纳税人月报超过10,有进项,做账的时候需不需要做一笔销项抵减进项的分录

小黎老师 解答

2019-06-24 17:46

您好,一般是年末做

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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好 是的 要转到转出未交增值税借方 在借贷方抵减后在转未交增值税借方
2020-05-15 13:45:53
你好!可以的。可以这样。
2019-06-18 14:20:01
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
对的
2017-03-31 15:05:32
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