送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-24 15:46

全部都是你单位负担吗

焕然 追问

2019-06-24 15:46

是,因帮老板购买,内账

焕然 追问

2019-06-24 15:47

支付时,借是管理费用     还是      应付职工薪酬-社保?

郭老师 解答

2019-06-24 15:49

支付借应付职工薪酬贷银存

焕然 追问

2019-06-24 15:50

什么情况下,支付时是借   管理费用  贷 银行存款      计提,借  管理费用   贷应付账款?

焕然 追问

2019-06-24 15:53

我都糊涂了

郭老师 解答

2019-06-24 15:55

你重复了两次管理费用

焕然 追问

2019-06-24 15:57

如果是公司新成立,第一个月做账,支付时是借 管理费用 贷 银行存款 计提,借 管理费用 贷应付账,对吗

郭老师 解答

2019-06-24 15:59

不对,借管理费用-开办费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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