供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
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老师,18年我们给客户在税务代开了一张专票,后面客户说自己要普票,专票让我们作废,我们考虑到跨年的发票不想作废,可是客户一直要求我们作废,这边有什么相关的法律条款嘛
答: 专票不能作废,只能红冲。跨年了可以去税务局问一下,是否可以红冲。
老师,18年我们给客户在税务代开了一张专票,后面客户说自己要普票,专票让我们作废,我们考虑到跨年的发票不想作废,可是客户一直要求我们作废,如果不作废的话会有什么税务的风险嘛
答: 你好,跨年的发票是不能作废的,要么就是冲红
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
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