老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
请教老师,公司为员工租房,公司去税务代开发票,交纳了个税、房产税可以这样做账吗:借:管理费用-房租 贷:银行存款(付给房东) 银行存款(税费,付给代开发票交税的个人)
答: 可以这样处理的。同学
我今天给对方付安装开票软件的钱,对方得下月给我开发票,我可以把下月收到的发票附在本月吗,正常做借管理费用,贷银行存款
答: 你好,,下月附在后面也可以的,做预付账款,下月发票到再做费用也可以。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1月份银行流水发生支出归还借款9万,只有对方手写的收款收据,之前借款没有通过单位帐户,借:管理费用9,贷:银行存款9。10月份有开具发票,借:管理费用9,贷:管理费用9。这样做可以吗。
答: 你好,发票内容是什么
袁宝菲 追问
2019-06-24 17:53
陈诗晗老师 解答
2019-06-24 17:54