老师,18年发生的费用未开票,但会计做账做到费用里了。借:管理费用贷:银行存款。19年5月开票,开票日期是19年5月,那这张发票可不可以直接贴在18年这笔业务凭证后面?
三顺
于2019-12-05 11:58 发布 852次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-05 12:10
你好,你去年已经税前扣除了吗
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你好,你去年已经税前扣除了吗
2019-12-05 12:10:55
您好,一般没有票时借其他应付款,如果有附件可以替换,把这张票替换附在记账凭证后面。如果手工账,重新填制记账凭证,重新写附件数。
2017-02-09 17:14:43
借管理费用-业务招待费
贷其他应付款
2020-01-06 18:32:23
您好!你应该是从10月开始摊销。11月拿到票摊销2个月的金额
2017-11-17 08:29:51
10月份 借;预付账款 贷银行存款
11月份借;管理费用 贷;预付账款
2017-11-17 09:41:56
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三顺 追问
2019-12-05 12:14
郭老师 解答
2019-12-05 12:15