送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-25 11:27

你好,直接冲掉,借其他应付款,借管理费用(负数)

奋发向上的小毛驴 追问

2019-06-25 11:29

好的 我们公司工资是计提到研发费用的,直接冲到研发费用就可以了吧

庄老师 解答

2019-06-25 11:39

你好,是的,是这样处理的,

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相关问题讨论
你好,直接冲掉,借其他应付款,借管理费用(负数)
2019-06-25 11:27:13
你好,借管理费用—公积金 贷应付职工薪酬—公积金 这是计提公司部分,借应付职工薪酬—公积金 贷其他应收款—公积金这是计提个人部分
2021-08-07 22:55:53
你好,按第一个有计提的入账
2016-07-26 09:40:44
您好,这个的话,这个的话,是正常按照500做费用,另外那个500做其他应收的
2023-11-15 11:23:04
都可以,其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2020-07-09 13:14:45
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