老师好!请教一下,公司前任会计在去年的时候没有收到成本票,做了暂估入库,然后以暂估价出成本,现在账上一直挂着应付账款~暂估应付款44万多,这个怎么处理?
黑色曼陀罗
于2019-06-25 15:20 发布 817次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,需要发票才可以冲减的这个
2019-06-25 15:21:00
你好 成本比如是主营业务成本 是损益科目 。 应付账款是负债类科目 。 你发生的业务 做分录是借主营业务成本贷应付账款 核算 。 两个是不一样的科目
2020-07-27 10:39:23
你好,无需支付的应付账款应当计入营业外收入核算,而不是去冲减成本
2019-06-13 16:44:55
你好!这个原理是这样,但是有可能不是应付,而是银行存款等
2024-07-12 13:37:24
你好,你们是一次性全部领用吗?按规定应该是原分录红字冲回重新做入库账务处理的。
2019-08-02 15:25:17
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