送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-06-25 15:34

你好,冲销X年X月X分录

轩雅雪 追问

2019-06-25 15:34

分录怎么做

小黎老师 解答

2019-06-25 15:35

您好,就是原来蓝字发票对应的负数分录

上传图片  
相关问题讨论
你好,冲销X年X月X分录
2019-06-25 15:34:21
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-05-16 17:23:02
您好,一般情况下,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2018-06-11 20:35:34
跟做正常销售分录一个,把金额改成负数就可以了
2018-11-29 14:32:18
你好,就是原来蓝字发票对应的负数分录,分录跟之前确认收入一样金额用红字就行了,如果有退货要冲减成本
2022-01-08 12:46:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...