发现去年的一笔应付账款其实已经现金支付,今年该 问
借:应付账款 贷:现金 答
请问哪位老师可以指导一下 问
同学,你好 内帐是根据公司领导要求做的。往来账、费用报销这类,领导需要就做,领导不需要就不做。 答
老师,我们公司有1名员工被借调到A公司工作,但是他 问
你好,开具发票时, 借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款 答
旅行社做了机票切位,为啥会在年底一次性缴税? 问
年底一次性缴税可能是因为: 收入确认与纳税义务时间差异:旅行社可能在销售机票时未立即确认收入,而是根据合同条款或实际收款时间确认收入,导致纳税义务集中在年底。 差额征税的核算复杂性:旅行社需要在年底对全年的机票切位业务进行汇总,计算差额征税后的应纳税额。 税务申报的集中处理:税务机关可能要求旅行社在年底对全年的相关业务进行统一申报和结算。 答
请问工资可以用现金发吗?怎么个发法? 问
您好,可以的,现金发放表,让各位同事签字,表示收到了工资 答

老师你好!查账征收企业,第二季度本年利润没计提所得税时是9059.96元,计提完所得税本年利润是8606.96,按那个税交企业所得税呢!计提分录是借:所得税453 贷:应交税费-应交企业所得税453
答: 按利润总额去申报所得税,不是本年利润
免征企业所得税企业的稽查查补所得应交税吗
答: 您好! 这个问题要看您的税务管理员怎么给你评判了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们企业是一般纳税人核定征收的那地税部分个人所得税(息税所得怎么计提)也跟企业所得税一样做借:所得税费用 贷:应交税费—应交所得税 交的时候 借: 应交税费—应交所得税 贷:银行存款
答: 你好,个人所得税借方通过税金及附加核算,而不是所得税费用
计提企业所得税220,但是得交330,这个怎么做啊?之前是查账征收,现在调为核定征收。借:所得税 220 贷:应交税费--应交所得税 220。这中间的差额该怎么调整?
老师,企业去年呗税务查2018年账,补交5000所得税,今年才通知缴纳,请问账务处理跟平时季报所得税一样么?计提:借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税,缴纳:借应交税费应交企业所得税,贷银行存款


浅浅 追问
2019-06-25 16:53
maize老师 解答
2019-06-25 17:57