增值税应交税金账面的比申报表的多,主要是去年改税率的时候系统上面的税率和实际开票有点差异,还有就是有的进项勾选了但是没有入账。这个账具体应该怎么调整
张张
于2019-06-26 11:08 发布 981次浏览
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赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
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勾选了没有入账的金额将其入到进项税额,将税率差多出的销项与应收账款进行冲销。
2019-06-26 11:52:21

你好!借 应交税费-应交增值税(进项税额)。申报的时候填具主表的进项抵扣栏及进项抵扣明细表。
2018-12-24 11:24:06

你好,是的,两者数据是必须一致的,做到账务处理与纳税申报数据一致
2017-12-11 09:05:56

可以的,开票日起180天内认证都是有效的
2016-06-08 16:31:12

当月的待抵扣进项税额应填写在附表二“待抵扣进项税额”内
2017-03-13 16:34:06
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