老师:请教一下,生产A产品领用材料1500元;然后人工费为300元,那结转生产成本为 借:生产成本-原材料1500 生产成本--工资300元 贷:原材料 1500 应付职工薪薪酬300;对吗?然后 公司还生产别的产品,最后计提工资是 借 生产成本--A产品 300元 生产成本 --B产品500元, 管理费用 300 贷 应付职工薪酬 1100 ;那么这个应付职工薪薪酬贷方等于是多算了300元,实际我们只须支付1100元,麻烦看看是哪里有问题??
敏儿
于2019-06-26 14:41 发布 1693次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-06-26 14:49
你好 你A产品的生产成本算了两次
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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你好,请问具体问题是什么?
2017-06-13 09:20:36
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你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
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