老师您好, 我们是购货方,对方在上月给我们开具了蓝字发票,我们已抵扣发票。在本月我们发现了货物瑕疵,对方给予折扣。我们在本月申请销售折让,并且申请红字信息表。对方也开回来发票。我们怎么做分录。
猜不透
于2019-06-26 16:22 发布 822次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-06-26 16:25
你好 根据对方开具的发票 冲减上月做的分录
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那你们直接红冲就可以了
2019-10-29 17:02:48

你好 根据对方开具的发票 冲减上月做的分录
2019-06-26 16:25:41

您之前的分录是如果做的,请上传一下,帮您写调整分录。
2019-09-25 16:33:24

借制造费用-租赁费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷应付账款
2019-07-02 07:44:20

您好,外账就是凡事要遵守法律和准则。走公账,一定要开发票。货款通常是不能用现金支付的。普票是不能抵扣的
2020-03-16 18:21:54
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