送心意

冯慧老师

职称中级会计师

2019-06-26 16:56

如果上期的免抵退系统中的数据没有错误只是增值税申报表填写错误,只需要更改增值税申报表,不需要更改《免抵退税申报汇总》

Justin 追问

2019-06-26 17:05

如果上期的免抵退系统中的数据有错误呢

冯慧老师 解答

2019-06-26 17:27

红字冲销错误的信息,然后再录入正确的

Justin 追问

2019-06-26 17:36

是不是可以这么理解,本月可以多次申报《免抵退税申报汇总表》

冯慧老师 解答

2019-06-26 18:00

。不同税务局有不同的规定,一个月应该是可以申报多批次的,但一个批次一个月只能申报一次,有错误的话要在下个批次红冲

Justin 追问

2019-06-26 18:07

批次是怎么定义,根据海关出口增值税缴款书的缴款书凭证来归类吗

冯慧老师 解答

2019-06-27 09:17

不是的,就是一个月可以分多次申报出口退税,但是很多税务局要求一个月申报一次

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相关问题讨论
你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
先申报增值税后再推送出口退税 不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35
同学你好 这个是主表
2021-11-02 10:56:08
你好,这个可以的哦
2019-10-16 20:01:03
您好同学 对的,您的理解是对的。 分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。 销售收入: 借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX 贷:主营业务收入--出口销售 结转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷:库存商品--XXX 不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
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