请问做外帐当月提取工会经费,借管理费用-福利费,贷:预提费用-工会经费立帐,到年底时上交,借:预提费用-工会经费冲帐,贷:银行存款可以吗?
郑舒玲
于2016-01-22 10:07 发布 1159次浏览
- 送心意
王利老师
职称: 中级会计师
2016-01-22 11:16
谢谢!那残保基金一也可以,计提借:管理费用-残保基金 贷:预提费用-残保基金立冲,到时上交时冲预提费用-残保基金
相关问题讨论

为职工支付的款项应该通过应付职工薪酬科目核算,这样方便知道具体为职工支付了哪些款项。
2018-06-30 15:25:04

这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06

你好,可以直接这样处理,但这样处理并不是规范的,通常小企业存在这种核算的情况 。
规范的都通过应付职工薪酬-福利费科目过渡。
2018-09-27 17:07:14

您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27

你好,可以的,你的做法是对的
2016-01-22 10:22:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
郑舒玲 追问
2016-01-22 11:16
王利老师 解答
2016-01-22 10:22