送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-06-27 10:40

你好!你按发票金额入账就好了。

墨幻 追问

2019-06-27 10:42

那这样 我月末的账户余额就对不上了呀

宋生老师 解答

2019-06-27 10:43

你好!不会的啊。你收到多少,借银行存款 贷应收账款就好了

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相关问题讨论
你好!你按发票金额入账就好了。
2019-06-27 10:40:20
 你好    开票单位 做收入处理 。  借 应收账款 贷以前年度损益调整  应交税费-应交增值税  借银行存款贷应收账款。  借以前年度损益调整  贷 应交税费-应交企业所得税  结转以前年度损益调整   余额到未分配利润去  
2021-01-14 13:10:54
你好,有的时候有尾数差是不可避免的
2016-10-14 10:05:38
你按差额冲减收入和税金就可以了
2019-06-10 14:24:40
你好,你说的是价税合计金额一致,税额不一致吗,那就可能你的对账的税额算错了,还是说多项合计和加一起算税额,所以不一致了?
2020-12-21 14:18:30
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