- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-06-27 10:40
你好!你按发票金额入账就好了。
相关问题讨论
你好!你按发票金额入账就好了。
2019-06-27 10:40:20
你好 开票单位 做收入处理 。 借 应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 借银行存款贷应收账款。 借以前年度损益调整 贷 应交税费-应交企业所得税 结转以前年度损益调整 余额到未分配利润去
2021-01-14 13:10:54
你好,有的时候有尾数差是不可避免的
2016-10-14 10:05:38
你按差额冲减收入和税金就可以了
2019-06-10 14:24:40
你好,你说的是价税合计金额一致,税额不一致吗,那就可能你的对账的税额算错了,还是说多项合计和加一起算税额,所以不一致了?
2020-12-21 14:18:30
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墨幻 追问
2019-06-27 10:42
宋生老师 解答
2019-06-27 10:43