送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-01-14 13:10

 你好    开票单位 做收入处理 。  借 应收账款 贷以前年度损益调整  应交税费-应交增值税  借银行存款贷应收账款。  借以前年度损益调整  贷 应交税费-应交企业所得税  结转以前年度损益调整   余额到未分配利润去  

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 你好    开票单位 做收入处理 。  借 应收账款 贷以前年度损益调整  应交税费-应交增值税  借银行存款贷应收账款。  借以前年度损益调整  贷 应交税费-应交企业所得税  结转以前年度损益调整   余额到未分配利润去  
2021-01-14 13:10:54
你好!你按发票金额入账就好了。
2019-06-27 10:40:20
同学您好,一般签三方委托付款协议
2023-11-10 16:08:22
同学你好 直接按照发票做收入
2021-12-20 17:55:49
要是对方不能抵扣的,我们开票单位应该没问题吧。 没有
2021-04-21 15:02:40
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