供应商开票开错了,但我们不知情又给抵扣了现在要怎么处理?
。。。
于2019-06-27 11:19 发布 790次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-27 11:20
你这边开红字信息表之后给销售方,销售方根据将这个开红字发票,你这边根据红字信息表次月之后进项税额转出
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你这边开红字信息表之后给销售方,销售方根据将这个开红字发票,你这边根据红字信息表次月之后进项税额转出
2019-06-27 11:20:07
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你好,需要在系统申请开具负数发票,然后把审批表提供给销售方,由销售方开具负数发票
2018-12-13 16:06:10
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你好
原来的分录红冲
2021-10-26 11:06:30
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你给对方开红字信息表,对方给你开负数发票,你进项转出就可以。
2020-05-28 14:26:56
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你抵扣了,你要开具红字发票信息表,然后对方根据红字发票信息表,在开具红字发票
2020-03-28 10:25:49
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