- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 借其他应收款-个人贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 发放工资抵减
;借应付职工薪酬 贷其他应收款-个人 应交税费-应交个人所得税 银行存款
2019-06-28 11:02:12
是现金少了
2019-08-21 10:26:48
您好,这个是 借 应付职工薪酬20000 贷 银行存款 15000 其他应付款 5000
2022-02-11 19:33:33
你好,2个月工资一起发跟正常发工资的分录是一样的,发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2019-08-08 15:40:49
你好,发上月工资
借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
2021-11-18 10:51:09
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