老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

上月其他业务收入开票开错了,这个月来红冲,做了一张红冲的凭证,做了一张正确收入的蓝色凭证,计提税金的时候是怎么计算做分录的?其他业务收入是负数怎么结转本期损益?多谢老师解答
答: 借银存负数贷其他业务收入负数应交税费负数 借银存贷其他业务收入应交税费 蓝字和红字发票金额一致,这三个科目正好是0
现多计提了地税,应如何冲减?如何做分录?能否把多计提的地税转到其他业务收入中?
答: 借:应交税费贷:税金及附加,不能
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到的厂房租金计入其他业务收入吗?那结转怎么做分录?
答: 你好,是通过其他业务收入核算,结转这样做分录 借;其他业务收入,贷;本年利润








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