我公司食堂有部分餐补,其他部分员工自己出。我们会在他的工资里直接扣除那一部分。我发放工资时分录是这样:借:应付工资。100贷:其他应收款 20银行存款80 然后食堂会开票给我公司,我应该要怎么冲账啊
仁爱的秀发
于2019-06-29 15:01 发布 1116次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-06-29 15:03
借,管理费用~福利费,贷,应付职工薪酬~福利费
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2019-06-29 15:03:30
您好,发放的时候贷方其他应收款10000
2019-12-03 13:58:20
借应付职工薪酬贷其他应收款
2020-01-09 09:55:31
公司次月收回这笔公司先给员工垫付了社保的钱时,怎样写分录?
2018-03-14 16:40:07
借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2017-07-04 17:48:46
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仁爱的秀发 追问
2019-06-29 15:22
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2019-06-29 15:31
仁爱的秀发 追问
2019-06-29 15:36