5月账套中,冲减多提的工资,误将分录写成 :借:应付职工薪酬9544,贷:销售费用9544. 现在发生,5月的科目余额表中销售费用与利润表中的不一致,原因是贷方这笔没有结转,现在进行6月凭证处理,如何处理这笔金额呢
桃子姐姐
于2019-06-29 18:16 发布 672次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好!这个要看你们公司工资发放形式了,如果是当月计提当月发放就不会有余额,如果是次月发放就会有余额
2022-02-12 11:13:17

你好!可以手工结转过去
2019-06-29 18:25:56

可能有余额,例如计提的工资没有按时发放。
2017-09-04 14:48:01

你好,计提的多了发放的少了这个
2020-03-17 15:30:27

如果是当月工资下月发放的话,当月月末会有余额在贷方。
2020-03-04 15:59:36
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